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六盘水市冠亚体育网页版 关于2020年预算及“三公”经费预算公开说明

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六盘水市统计局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻落实国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规,承担组织领导、协调、指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;

2.组织开展全市国民经济核算工作,核算全市生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各县、特区、区国民经济核算工作;

3.会同有关部门拟定全市重大市情市力调查方案,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查工作,汇总、整理和提供普查数据

4.收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;

5.组织对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;

6.依法审批或备案部门统计调查项目、县(特区、区)调查项目,指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动;

7.协助管理县、特区、区冠亚体育网页版 长和副局长,协助贵州调查总队管理六盘水调查队;指导全市统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计从业资格认定工作,监督管理县、特区、区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费;

8.建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各县、特区、区统计信息化系统建设;

9.做好军民融合、扶贫开发等相关工作,负责本部门的安全生产和消防工作,按照规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;

10.承办市人民政府和省冠亚体育网页版 交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室7个,包括办公室、综合统计与核算科、政策法规科、农业统计科、工业经济统计科、投资统计科和服务业统计科。下设市统计执法支队、市统计抽样调查中心、市全面小康社会建设监测中心3个副县级事业机构和市统计信息产业中心、市统计普查中心2个科级事业单位。所属事业单位列入市级财政全额预算。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含下属事业单位预算。

(四)部门人员构成: 本部门编制数为56个,其中行政(参公)编32个、事业编24个。目前,在职职工47人,离退休职工19人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入845.88万元,较上年减少23.07万元,主要是原一般公共预算拨款收入减少。其中: 原一般公共预算拨款收入840.86万元,较上年减少28.09万元;上年结转收入5.02万元,较上年增加5.02万元

2.支出情况。2020年,本部门总支出845.88万元,较上年减少23.07万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。其中: 一般公共服务支出750.24万元,较上年减少8.28万元;社会保障和就业支出49.97万元,较上年减少13.8万元住房保障支出45.68万元,较上年减少0.97万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入845.88万元,较上年减少23.07万元,主要是原一般公共预算拨款收入减少。分来源类别看: 上年结转收入5.02万元、原一般公共预算拨款收入840.86万元。分支出科目看: 一般公共服务支出750.24万元,较上年减少8.28万元;社会保障和就业支出49.97万元,较上年减少13.8万元住房保障支出45.68万元,较上年减少0.97万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出845.88万元,较上年减少23.07万元,主要是基本支出减少分支出类型看: 基本支出755.51万元、项目支出90.38万元。分支出科目看: 一般公共服务支出750.24万元,较上年减少8.28万元;社会保障和就业支出49.97万元,较上年减少13.8万元住房保障支出45.68万元,较上年减少0.97万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入840.86万元,较上年减少28.09万元,主要是原一般公共预算拨款收入减少。其中: 原一般公共预算拨款收入840.86万元,较上年减少28.09万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出840.86万元,较上年减少28.09万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少分支出类别看: 一般公共预算支出840.86万元。分支出科目看: 一般公共服务支出745.22万元,较上年减少13.3万元;社会保障和就业支出49.97万元,较上年减少13.8万元住房保障支出45.68万元,较上年减少0.97万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)840.86万元,较上年减少28.09万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。分支出类型看: 基本支出755.51万元、项目支出85.36万元。分支出科目看: 一般公共服务支出745.22万元,较上年减少13.3万元;社会保障和就业支出49.97万元,较上年减少13.8万元住房保障支出45.68万元,较上年减少0.97万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)755.51万元,较上年减少44.44万元,主要是工资福利支出减少分政府预算经济分类科目看: 机关工资福利支出377.71万元、机关商品和服务支出50.65万元、对事业单位经常性补助270.28万元、对个人和家庭的补助56.87万元。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出633.62万元、商品和服务支出65.01万元、对个人和家庭的补助56.87万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量2辆(车牌号: 贵B98179/贵B98299),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.19万元,较上年减1.43万元,主要是公务用车运行维护费减少

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算1.00万元,较上年减0.6万元,主要是我局厉行节约,进一步压缩公务接待费用支出。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算5.19万元,较上年减少2.03万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

    2020年,本部门安排机关运行费预算25.30万元。其中: 办公费8万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他费用10.12万元。

        市级财政扶贫资金安排分配情况。

    2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

    )政府采购情况。

    2020年,本部门无政府采购预算。

    )部门预算绩效情况(详见附件2)。

    2020年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是2020年各类统计服务产品印刷费用第七次全国人口普查经费规模以下工业抽样调查,全面小康监测经费,调查队工作经费,调查队住户调查费,统计调查、普法、法律顾问工作,驻村轮战干部补助和工作经费,自然资源资产负债表编制工作

    )国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车2辆,账面价值49.58万元,目前使用正常。

    2.办公用房占用情况。2020年,本部门办公用房为市机关事务管理局统一管理调配,全部为单位自用。

3.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

: 1.六盘水市统计2020年预算公开表

      2.六盘水市统计2020年预算项目绩效目标表

      

六盘水市冠亚体育网页版 2020年预算公开表.xls

六盘水市冠亚体育网页版 2020年预算绩效目标表.xls

 

    
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